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一般用ME2M,可以输入物料、采购单号或采购订单号进行查找,如to be invoiced为0一般就是发票已校验已付款或发票已校验待付款
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采购人员或财务相关业务人员可在SAP系统里运行付款计划向导,SAP根据不同供应商的付款条件以及应付发票的到期日,以及公司的不同付款方式(如:电汇、银行转账、支票)自动形成付款计划,到真正执行付款的时候,运行此付款计划,关闭相应应付发票的功能。
具体操作如下:
1、 需要先设定好银行。(即你所在公司一共有合作哪些银行,全部设定进去。)注意此处的账号是指你这个银行的帐号,一个银行只能默认一个账号,但可以新增几个账号,默认只能是一个。
2、 新增具体银行对应的具体帐号。此处记得选择好科目。(科目就是对应此银行账号系统的SAP帐号)
3、 建立好付款方式,可以为上面每个银行账号,建立一种付款方式。可选择是转帐还是支票。具体由用户自行决定。
4、 设定好默认的付款缺少值
每一个供应商都需要设定好:默认的付款方式(即这个供应商,我一般用哪个银行给他付款)
每个供应商需要将此供应商对应的银行信息加入进去,以上全为基础信息,设定好后,就可以操作付款向导模块了。
一般用ME2M,可以输入物料、采购单号或采购订单号进行查找,
如tobeinvoiced为0一般就是发票已校验已付款或发票已校验待付款
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