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1、sap不月结年结可以继续记账。根据查询相关资料公开信息显示,SAP没有反年结,但可以重新再年结,可以在月份月结前做2次的。
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2、启用会计调整期,12期结账后系统会结到第2年1期,不会结到13期。详细 13期调整期的数据是用来调整上年年末数的,只有期间结账到了第2年才能录入上年调整期13期的数据,调整上年年末数,同时影响第2年年初数。
3、首先,作为财务管理,每个月要必须都进行结账,也就是所谓的“月结”或“结转”。所谓结转,指期末结账时将某一账户的余额或差额转入另一账户。
4、月末的最后一天都是要关账的,关账期间所有SAP系统不能做任何货物移动的操作,在关账前做好系统内的盈亏调整以及COGI的取消。财务账目核对导出后开账。
5、SAP结账一般成本会计操作。月结,先确认所有总账数据录入完毕,然后做CO月结。
1、2012年12月31号(含)之前做的,那么要再做一次结转。如果是之后做的,就没影响,数字自动带到2013的。
2、正常做凭证就好了,正常情况下会自动将余额更新到下一年,如果没有更新的话,可以重新转一次余额。
3、VF11 可以冲销发票 SAP系统中,凭证一经过账,是不能随意更改。
4、就是接着把清帐凭证也冲掉,然后再重新做一遍原始凭证。然后你再按正确的重置。找出那笔重置错的凭证,用一般的冲销命令冲销掉。再不济,你如果明白其中道理,确定不涉及未清项目,那就做一遍调账凭证即可。
(2)现金、银行存款日记帐和需要按月结计发生额的收入、费用等明细帐,每月结帐时,要在最后一笔经济业务记录下面划一单红线,结出本月发生额和余额,在摘要栏内注明“本月合计”字样,在下面再划一条单红线。
SAP结账一般成本会计操作。月结,先确认所有总账数据录入完毕,然后做CO月结。
月末的最后一天都是要关账的,关账期间所有SAP系统不能做任何货物移动的操作,在关账前做好系统内的盈亏调整以及COGI的取消。财务账目核对导出后开账。
你好,年结和月结没什么太多区别,会有个本年利润结转。
基本楼上都回答差不多了,还有就是看你自己公司个性化的了,比如你有利润中心出报表的需求,要做利润中心结转等等。
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